9月18日至22日,在生产发展部(体系主管部门)的组织下,各部门密切配合,顺利完成2023年综合管理体系内部审核。
审核组11位内审员分成5个工作小组,严格按照体系要求,分组查阅各部门管理文件、记录、台账和报表等资料,抽查质量、环保、职业健康安全和卫生、能源的现场管理情况,与领导层、管理人员、监视员工健康人员、安全事务代表、员工充分沟通,对体系运行情况进行了客观评价。
审核组认定,公司综合管理体系运行状况较好,审核过程中未发现严重不符合项,审核活动有效。
内审末次会上,体系主管部门负责人晏云华对内审工作作总结,安排部署了下一步工作。接下来,各部门将完成综合管理体系运行总结,公司将开展管理评审,积极做好外部审核准备工作。